宝应县新闻信息中心
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
宣传党的方针政策,为全县政治、经济和社会发展服务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
内设机构8个,分别是:主任室、办公室、编辑部、专刊部、广告部、新媒体部、记者部、摄影部。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键之年,是新中国成立70周年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧贴县委、县政府工作中心,服从服务于经济社会发展大局,进一步增强新闻媒体工作的责任感、使命感,坚持正确舆论导向,高度重视传播手段建设和创新,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
一、突出党报政治属性,在主流和权威、引领和导向上力求高质量。一要注重宣传策划,提高新闻宣传特别是重大新闻主题宣传的主动性、系统性、权威性、导向性,追求新闻稿件思想内容的深度、高度和广度。二要注重深度报道,鼓励采编人员深入实际,深入观察,深入调研,采写好深度报道稿件,努力讲好宝应故事,在生动的故事讲解中,传递党和政府的声音,体现人民群众的创造实践,彰显人们对美好生活的需要,反映社会各方面的呼声。三要注重思想引领,开设置系列言论栏目,鼓励采编人员撰写发表有思想、有观点、有针对性、有引领力的言论文章,树立和强化正确的理想信念、价值理念、道德观念,培育和践行社会主义核心价值观,掌握意识形态宣传工作主导权,加强思想道德建设。四要注重舆论监督,开设相关栏目,增加相关报道,及时曝光社会不良倾向和不文明行为,加强社会监督。五要注重深度挖掘,围绕经济社会发展中的热点、难点、重点问题,开展调查研究,形成切中肯綮、观点鲜明、有问题有分析有见解的文字材料,一部分直接见报发表,一部分作为内部参考资料报县委、县政府有关领导。六要注重报纸版式创新,进一步改进版面设计,采用好用图片新闻、标题新闻、短新闻,处理好时政新闻、综合新闻、专题专版、公益广告宣传、商业广告宣传等之间的关系,使有限的版面承载更大的信息量,更好地为人民大众服务。
二、加大力度,开发利用新媒体平台,在传播力、引导力、影响力、公信力上力求高质量。面对新媒体风起云涌、日新月异的客观现实,《宝应日报》新媒体平台已经建起来了,但是,从新媒体平台建设和运行实效来看,目前还是我们工作中明显的“短板”,社会影响力不大、满意度不高。对此,我们要高度重视,以十九大报告强调的“高度重视传播手段建设和创新”为着力点,致力于“提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力”。一要组建新媒体工作团队。整合记者部、编辑部、副刊部、广告部、新媒体部等相关科室力量,集中年纪轻、头脑活、文字功底好、新媒体技能优的同志,组建一支专业工作团队。二要创新传播形式。着力设计和建设好“视频在线”等栏目,推出语音播报、朗读之友等栏目,加大微视频、微电影创作制作力度,增加图片、图表、动漫等表现形式,在标题上下功夫,在表现形式上求创新,在内容上凸亮点、显看点,增强冲击力、可读性。三要不拘一格借智借力。公开招聘2至3名新媒体专业人员,同时,坚持不求所有,但求所用,与相关专业人员开展挂钩合作,例如普通话播音、摄影、动漫、微电影制作等。四要制定特别激励政策。为了把宝应日报新媒体平台建设成为最具传播力、引导力、影响力、公信力的新媒体平台,更好地讲好宝应故事、传播宝应声音,必须创新发展理念和发展模式,加大有效投入,推动创新转型,突出以实绩论英雄、以成就论回报,对新媒体稿件定期组织科学考评,对优秀稿件和突出贡献者给予重奖。
三、着力办好思想文化艺术类专栏专版,在高尚、高雅和贴近、可读上力求高质量。顺应广大人民群众精神文化生活多样性、多层次、讲情趣、讲格调的现实需求,我们要合理地有效地用好报纸有限的版面,充分地利用好宽广的新媒体平台,把人民群众需要的思想文化艺术类作品,以生动活泼、喜闻乐见的形式呈现出来。一要继续办好现有的文学副刊,坚持把广大读者的思想追求和精神向往作为办刊的重要原则,既要传承优秀传统文化,又要展现现代文明成果,既要有时代性、新闻性,又要有思想性、艺术性,既要有思想和精神文化高度,又要有形式和视觉冲击力度。二要广泛开展联动互动创建工作。通过举办征文大赛、学生作文比赛、摄影大赛等主题活动,搭建好思想文化展示和交流平台;策划文学、绘画、书法、非遗等读书学习心得交流活动;邀请县内外文化名人参与点评指导,培养和吸纳一批阳春白雪的“粉丝”,致力于建设好宝应人的精神家园。三要开办好《学国学大家谈》栏目。结合宝应人文历史,致力于传承中华优秀传统文化,弘扬国粹,传播经典,滋养心灵,增强文化自信,聘请县内外国学爱好者、研究者,撰写相关文章,每周一期,刊于周五四版,既解决四版广告的单调枯燥,又可以在一定程度上增强广告内容的传播力、影响力,相得益彰。
四、强化宣传策划,创新经营业态,在社会服务上力求高质量。坚持树立服务至上、客户至上理念,强化主动服务意识,把追求服务质量、提高服务水平摆在首要位置,想客户所需,解客户所难,做好客户所关心的每一件小事、每一个细节。一要搞好对镇区、部门的合作服务,主动介入相关中心工作、主题活动,做足宣传文章,打响宣传口号,扩大宣传效应。二是扩大联办合作。与党政部门单位以及工商企业开展各类文化合作,选取人民群众感兴趣的话题,联办专版,开展活动。三要精心策划宣传活动,包括文艺、金融、餐饮、娱乐、旅游、地产、婚庆、中介等各类活动,可以举办专题策划,可以制作主题微电影,可以策划专项营销等。
五、加强报社内部规范化管理,在工作效能上力求高质量。管理出效率、管理出形象。一要完善考核办法。按照定岗位、定职责、定奖惩的要求,制定每个岗位、每位员工的工作责任状,加大奖勤罚懒、奖优罚劣的力度。二要改进积分评定办法,鼓励采编人员多写稿、写好稿,鼓励采编人员采写编发新媒体平台稿件,严格评分程序,优化评分办法,坚决反对平均主义。形成薪酬增长的鲜明导向,适度拉开收入分配差距,企业人员工资增长或收入来源,主要体现在写稿用稿上,主要体现在新媒体平台的开发利用和实际成效上,主要体现在经营创收上,主要体现在争做星级员工上。事业人员绩效工资也要与严格考核挂钩起来,坚决打破“大锅饭”。
六、加强机关党建工作,在发挥党员先锋模范作用上力求高质量。一要把党的政治建设摆在首位。党的政治建设是党的根本性建设,决定党的建设方向和效果。我们要坚定执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员。思想建设是党的基础性建设。把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务,教育引导党员牢记党的宗旨,解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。弘扬马克思主义学风,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真组织开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育,不断用党的创新理论武装党员头脑。三要加强组织建设工作,培养一批政治素养好、业务能力强的年轻人,作为入党积极分子,并及时吸纳到党组织中来。四要以共产党员工作室为载体,健全制度,丰富形式,以完成突击性、开创性、重要性工作任务为抓手,全面加强党员实践锻炼、能力提升,充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。五是健全并落实好党支部各项制度,明确支部委员分工,协调好业务与党务的工作关系。
七、团结为基,众志成城,在合作共建上力求高质量。齐心协力,充分发挥党、工、青、妇等组织在凝聚力建设中的积极作用,大力开展内容丰富、形式多样、健康有益、寓教于乐的各类文化娱乐活动。继续实施党员工作室工程。从单位和员工实际需求出发,分条线、分群体、分兴趣组织各类活动,争取人人都参与,月月有活动,增强部门之间、员工之间的联系,创建健康向上的工作氛围,营造积极合作的团队精神,丰富员工业余生活,提高团队凝聚力。
第二部分 2019年度部门预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宝应县新闻信息中心2019年度收入、支出预算总计180万元,与上年相比收、支预算总计各增加 7.47 万元,增长4%。主要原因是人员工资,印刷费增加等。
(一)收入预算总计180万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计180万元。
(1)一般公共预算收入预算180万元,与上年相比增加7.47万元,增长4%。人员工资,印刷费增加等。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无政府性基金。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无上年结转资金。
(二)支出预算总计 180万元。包括:
1.文化旅游体育与传媒支出 180 万元,主要用于基本工资20.05万元、津贴补贴5.64万元、奖金3.36万元、绩效工资17.53万元、基本养老保险7.52万元、职业年金3.01万元、基本医疗保险4.70万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金4.51万元、其他工资福利5万元、办公费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费0.3万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、福利费0.02万元。与上年相比增加7.47 万元,增长 4%。人员工资,印刷费增加等。
二、收入预算情况说明
宝应县新闻信息中心本年收入预算合计 180万元,其中:
一般公共预算收入 180 万元,占 100 %;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心本年支出预算合计180 万元,其中:
基本支出 75.2 万元,占 42 %;
项目支出 104.8 万元,占 58 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宝应县新闻信息中心2019年度财政拨款收、支总预算 180万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 7.47 万元,增长4 %。主要原因是人员工资,印刷费增加等。
五、财政拨款支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心2019年财政拨款预算支出180万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加7.47万元,增长 4 %。主要原因是人员工资,印刷费增加等。
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出
1. 新闻出版电影出版发行支出104.8 万元,与上年相比增加104.8 万元,增长100%。主要原因是原因是支出科目调整。
2.新闻出版电影新闻通讯支出75.2 万元,与上年相比减少 97.33万元,减少 56 %。主要原因是支出科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心2019年度财政拨款基本支出预算 万元,其中:
(一)人员经费 72.18 万元。主要包括:基本工资20.05万元、津贴补贴5.64万元、奖金3.36万元、绩效工资17.53万元、基本养老保险7.52万元、职业年金缴费3.01万元、基本医疗保险4.7万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金4.51万元、其他工资福利支出5万元。
(二)公用经费 3.02 万元。主要包括:办公费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费0.3万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、福利费0.02万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算180万元,与上年相比增加 7.47万元,增长4%。主要原因是人员工资,印刷费增加等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 180 万元,其中:
(一)人员经费 72.18 万元。主要包括:基本工资20.05万元、津贴补贴5.64万元、奖金3.36万元、绩效工资17.53万元、基本养老保险7.52万元、职业年金缴费3.01万元、基本医疗保险4.7万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金4.51万元、其他工资福利支出5万元。
(二)公用经费 3.02 万元。主要包括:办公费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费0.3万元、会议费0.4万元、培训费0.3万元、福利费0.02万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因本单位未用财政拨款安排出国(境)境费用。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因本单位未用财政拨款安排公务用车购置费用。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因本单位未用财政拨款安排公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因本单位未用财政拨款安排公务接待费。
宝应县新闻信息中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元,比上年预算增加0.4 万元,主要原因本单位会议增加。
宝应县新闻信息中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元,比上年预算增加 0.3 万元,主要原因本单位培训次数增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宝应县新闻信息中心2019年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本单位无政府性基金。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0
万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是本单位无一般公共预算机关运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。